Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 725/19

Číslo v CRZ*:

725/19

Viazanosť k zmluve:

3101/19

Predmet:

materiál na opravu a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mullit Trebišov, s.r.o., Gorkého 17, 075 01 Trebišov, IČO: 46829121

Hodnota faktúry:

111,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45