Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 557/21

Číslo v CRZ*:

557/21

Viazanosť k zmluve:

2049/21

Predmet:

prístup na informačný kanál

Zmluvná strana:

dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23,040 11 Košie, IČO: 36191337

Hodnota faktúry:

286,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45