Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 535/21

Číslo v CRZ*:

535/21

Viazanosť k zmluve:

14/2021

Predmet:

opravy a údržba, revízie výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy NaĎ, Staničná 234,53, 076 22 Vojčice, IČO: 47999 039

Hodnota faktúry:

945,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45