Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 492/21

Číslo v CRZ*:

492/21

Viazanosť k zmluve:

46/2020

Predmet:

čistiace a dezinfekčné prostriedky, drogistický tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

6 769,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.08.2021

Dátum zverejnenia:

10.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45