Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 471/21

Číslo v CRZ*:

471/21

Viazanosť k zmluve:

73/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

1 722,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2021

Dátum zverejnenia:

10.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45