Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 463/21

Číslo v CRZ*:

463/21

Viazanosť k zmluve:

3074/21

Predmet:

atramenty, tonery a kancelársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Športová Reklama Radoslav Fižiar, M.R.Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov, IČO: 21144

Hodnota faktúry:

4 571,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2021

Dátum zverejnenia:

17.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45