Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 430/21
Číslo v CRZ*: |
430/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
1 045,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
06.08.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45