Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 702/19
Číslo v CRZ*: |
702/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava sušičky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marek Gura, Stredná 171/4, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 43423485 |
Hodnota faktúry: |
269,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
05.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45