Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 699/19

Číslo v CRZ*:

699/19

Viazanosť k zmluve:

2066/19

Predmet:

pneumatiky

Zmluvná strana:

dodávateľ: AUTOSERVIS Jozef Capik, M. R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov, IČO: 46500375

Hodnota faktúry:

462,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2019

Dátum zverejnenia:

05.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45