Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 356/21
Číslo v CRZ*: |
356/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
údržbarský materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MULLIT Trebišov, s.r.o, Gorkého 17, 0745 01 Trebišov, IČO: 46829121 |
Hodnota faktúry: |
454,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
22.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45