Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 210/21

Číslo v CRZ*:

210/21

Viazanosť k zmluve:

3037/21

Predmet:

elektrospotrebiče, elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R.Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

459,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2021

Dátum zverejnenia:

14.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45