Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 698/19
Číslo v CRZ*: |
698/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
nájom oceľových fliaš |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 |
Hodnota faktúry: |
41,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45