Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 623/19

Číslo v CRZ*:

623/19

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS, Andrej Timko Ing., Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848

Hodnota faktúry:

867,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2019

Dátum zverejnenia:

23.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45