Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 140/21

Číslo v CRZ*:

140/21

Viazanosť k zmluve:

3019/21

Predmet:

manipilačný vozík na špinavé prádlo, vrecia, vrchnáky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

610,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2021

Dátum zverejnenia:

16.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45