Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 107/21

Číslo v CRZ*:

107/21

Viazanosť k zmluve:

73/2019

Predmet:

POTRAVINY

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS - Ing. Timko Andrej, Štefániková 714,07501 Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

754,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.02.2021

Dátum zverejnenia:

10.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45