Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 43/21

Číslo v CRZ*:

43/21

Viazanosť k zmluve:

71/2019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA-TRANS - Ing. Timko Andrej, Štefániková 714,07501 Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

1 579,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.01.2021

Dátum zverejnenia:

01.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45