Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 40/21

Číslo v CRZ*:

40/21

Viazanosť k zmluve:

3003/21

Predmet:

papierové tácky. menu box, miska na polievku jednorázová

Zmluvná strana:

dodávateľ: K-PRINT s.r.o, SNP 1944/91, IČO: 36202908

Hodnota faktúry:

1 171,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.01.2021

Dátum zverejnenia:

27.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45