Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 674/20
Číslo v CRZ*: |
674/20 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrej Timko Ing. TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, IČO: 10792848, Peter Kolesár |
Hodnota faktúry: |
1 072,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
26.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45