Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 505/20
Číslo v CRZ*: |
505/20 |
Predmet: |
elektroinštal.materiál, spotrebiče |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovakia Team s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345 |
Hodnota faktúry: |
366,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
12.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45