Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 518/20
Číslo v CRZ*: |
518/20 |
Predmet: |
telefon -útulok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
10,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
11.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45