Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 2022/20

Číslo v CRZ*:

2022/20

Predmet:

poplatok za komunálny odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Hodnota faktúry:

237,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.04.2020

Dátum zverejnenia:

04.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45