Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
688/19 potraviny podrobnejšie informácie 2 333,73 € 16.10.2019
459/21 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 333,08 € 06.08.2021
714/19 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 331,06 € 25.10.2019
562/23 plyn podrobnejšie informácie 2 331,00 € 10.10.2023
495/23 plyn podrobnejšie informácie 2 331,00 € 12.09.2023
433/23 plyn podrobnejšie informácie 2 331,00 € 08.08.2023
379/23 dodávka zemného plynu podrobnejšie informácie 2 331,00 € 10.07.2023
16/21 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 2 324,17 € 13.01.2021
537/22 potraviny podrobnejšie informácie 2 323,41 € 29.09.2022
158/21 respirátor podrobnejšie informácie 2 320,00 € 17.03.2021
548/22 vodné,stočné podrobnejšie informácie 2 318,84 € 04.10.2022
267/20 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 2 315,94 € 27.04.2020
409/2022 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 2 313,30 € 25.07.2022
346/2022 klimatizácie VIVAX podrobnejšie informácie 2 310,00 € 24.06.2022
126/2022 potraviny podrobnejšie informácie 2 302,71 € 09.03.2022
253/21 vodné, stočné podrobnejšie informácie 2 292,84 € 05.05.2021
144/20 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 290,32 € 05.03.2020
829/19 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 289,22 € 06.12.2019
656/21 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 285,90 € 05.11.2021
352/20 dodávka vody podrobnejšie informácie 2 284,40 € 03.06.2020
61/21 vodné, stočné podrobnejšie informácie 2 280,84 € 03.02.2021
326/21 vypracovanie vizualizácie úpravy areálu DSS podrobnejšie informácie 2 280,00 € 04.06.2021
205/21 potraviny podrobnejšie informácie 2 278,07 € 08.04.2021
669/22 atramenty, tonery podrobnejšie informácie 2 277,40 € 29.11.2022
55/24 strava + občerstvenie podrobnejšie informácie 2 268,60 € 06.02.2024
Nájdených 3 923 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45