LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 206

Číslo v CRZ*:

206

Predmet:

Mlieko + výrobky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TA- TRANS, Štefániková 714, TV, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

341,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.04.2020

Dátum zverejnenia:

06.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28