LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 123
Číslo v CRZ*: |
123 |
Predmet: |
veľkonočné dekoračné predmety |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GINKA, s.r.o., Južná tr. 82, 040 17 KOŠICE, IČO: 36185108 |
Hodnota faktúry: |
442,34 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
26.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28