LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 121
Číslo v CRZ*: |
121 |
Predmet: |
služby mobilného operátora 08.02.2025-07.03.2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 BRATISLAVA, IČO: 47259116 |
Hodnota faktúry: |
320,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
24.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28