LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 110

Číslo v CRZ*:

110

Predmet:

PD vykonávací projekt TRAFO

Zmluvná strana:

dodávateľ: AMPEL, s.r.o., Uzovské Pekľany 1, 082 63 UZOVSKÉ PEKĽANY, IČO: 55043623

Hodnota faktúry:

1 920,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2025

Dátum zverejnenia:

18.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28