LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 713

Číslo v CRZ*:

713

Viazanosť k zmluve:

Zmluva č. 30-00012575PO2017

Predmet:

vodné

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 KOŠICE, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

4 084,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.01.2025

Dátum zverejnenia:

18.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28