LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 710
Číslo v CRZ*: |
710 |
Predmet: |
stočné 2024 - vyúčtovanie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 ŠEMŠA, IČO: 00324787 |
Hodnota faktúry: |
7 645,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
18.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28