LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 674

Číslo v CRZ*:

674

Predmet:

rukavice

Zmluvná strana:

dodávateľ: KORAKO s.r.o., Nitrianska 31, 958 01 PARTIZÁNSKE, IČO: 43959954

Hodnota faktúry:

996,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

30.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28