LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 672

Číslo v CRZ*:

672

Predmet:

dodávka sklenených tabúľ

Zmluvná strana:

dodávateľ: PETER KLEMA AQUA - mix, Ostravska 1015/14, 040 11 KOŠICE, IČO: 45544301

Hodnota faktúry:

551,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28