LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 595

Číslo v CRZ*:

595

Predmet:

odstránenie poruchy na VN linke 283 a trafostanici

Zmluvná strana:

dodávateľ: O.S.A.F., spol. s.r.o., Popradská 58/B, 040 11 KOŠICE, IČO: 31649611

Hodnota faktúry:

12 960,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2024

Dátum zverejnenia:

14.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28