LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 595
Číslo v CRZ*: |
595 |
Predmet: |
odstránenie poruchy na VN linke 283 a trafostanici |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O.S.A.F., spol. s.r.o., Popradská 58/B, 040 11 KOŠICE, IČO: 31649611 |
Hodnota faktúry: |
12 960,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28