LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 472

Číslo v CRZ*:

472

Predmet:

odborná konferencia

Zmluvná strana:

dodávateľ: ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOC. SLUŽIEB, Pri Vápenickom potoku 9213/63, 841 06 BRATISLAVA, IČO: 42170460

Hodnota faktúry:

518,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2024

Dátum zverejnenia:

18.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28