LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 353

Číslo v CRZ*:

353

Predmet:

dodávka elektrickej energie 06/2024 - zúčtovanie preplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE, IČO: 44483767

Hodnota faktúry:

-329,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28