LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 353
Číslo v CRZ*: |
353 |
Predmet: |
dodávka elektrickej energie 06/2024 - zúčtovanie preplatok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 KOŠICE, IČO: 44483767 |
Hodnota faktúry: |
-329,85 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28