LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 183

Číslo v CRZ*:

183

Predmet:

dodávka plynu SO 04/2024 - záloha

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

3 985,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.04.2024

Dátum zverejnenia:

20.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28