LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 107

Číslo v CRZ*:

107

Predmet:

Čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, IČO: 47619511

Hodnota faktúry:

705,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2020

Dátum zverejnenia:

17.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28