LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 93

Číslo v CRZ*:

93

Predmet:

Mlieko

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrej Timko Ing. TA- TRANS, Štefánikova 714, Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

407,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.02.2020

Dátum zverejnenia:

12.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28