LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 122

Číslo v CRZ*:

122

Predmet:

suchý tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o., Nám. SNP 11, ZV

Hodnota faktúry:

2 227,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2024

Dátum zverejnenia:

02.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28