LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 106

Číslo v CRZ*:

106

Predmet:

odber kuchynskeho odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

130,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.03.2024

Dátum zverejnenia:

15.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28