LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 726
Číslo v CRZ*: |
726 |
Predmet: |
dodávky plynu 12/2023 vyúčtovanie SO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Moldavská 12, KE, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
3 491,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
25.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28