LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 726

Číslo v CRZ*:

726

Predmet:

dodávky plynu 12/2023 vyúčtovanie SO

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Moldavská 12, KE, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

3 491,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2024

Dátum zverejnenia:

25.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28