LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 727

Číslo v CRZ*:

727

Predmet:

telekomunikačné služby, pevné linky 12 2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

38,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2024

Dátum zverejnenia:

17.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28