LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 60

Číslo v CRZ*:

60

Predmet:

Pravidelné poplatky SLOVAK TELEKOM

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

73,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2020

Dátum zverejnenia:

26.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28