LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 41

Číslo v CRZ*:

41

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 7, IČO: 31680569

Hodnota faktúry:

33,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2020

Dátum zverejnenia:

26.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28