LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 704

Číslo v CRZ*:

704

Predmet:

stočné 2023 - záloha

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obec Šemša, Hlavná 139, 044 21 ŠEMŠA, IČO: 00324787

Hodnota faktúry:

2 157,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2023

Dátum zverejnenia:

28.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28