LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 658
Číslo v CRZ*: |
658 |
Predmet: |
kuchynské potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, 082 01, IČO: 32915888 |
Hodnota faktúry: |
6 811,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28