LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 675

Číslo v CRZ*:

675

Predmet:

dodávka plynu SO 11/2023 vyúčtovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

2 884,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2023

Dátum zverejnenia:

15.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28