LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 631

Číslo v CRZ*:

631

Predmet:

čistička potrubí REMS

Zmluvná strana:

dodávateľ: ANT s.r.o., Staré grunty 17/a, 841 04 BRATISLAVA, IČO: 36363090

Hodnota faktúry:

1 560,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28