LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 597

Číslo v CRZ*:

597

Predmet:

nákup linoleum NP

Zmluvná strana:

dodávateľ: DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1, 040 17 KOŠICE, IČO: 36590487

Hodnota faktúry:

967,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28