LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 422
Číslo v CRZ*: |
422 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WORLDOFFICE TATRY s.r.o., Hraničná 39/193, POPRAD, IČO: 53852672 |
Hodnota faktúry: |
281,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28