LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 452

Číslo v CRZ*:

452

Predmet:

sklo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Klema AQUA mix, Ostravská 1015/14,Košice, IČO: 1082851902

Hodnota faktúry:

50,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.09.2023

Dátum zverejnenia:

19.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28