LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 10

Číslo v CRZ*:

10

Viazanosť k zmluve:

2/2019

Predmet:

Mliečne výrobky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrej -Timko Ing. TA- TRANS, Štefánikova 714, Trebišov, IČO: 10792848

Hodnota faktúry:

478,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.01.2020

Dátum zverejnenia:

14.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28